Рус/Eng
+7 (495) 775-73-71 Личный кабинет
Количество поставленной потребителям электроэнергии, кВтч

EBITDA РусГидро по РСБУ за 9 мес 2014 г сократилась на 7%, за 3 кв – на 17% (версия 1)

30 Октября 2014

Чистая прибыль ОАО «РусГидро» по РСБУ в
отчетном периоде снизилась на 1% и составила 27 309 млн. рублей,
скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли за 9 месяцев
2014 года снизился на 9% и составил 29 692 млн. рублей против 32 324 млн.
рублей  в аналогичном периоде прошлого года, следует из отчетности
компании.
Как пояснили в РусГидро, разница между отчетным и скорректированным
показателями объясняется, в основном, отражением следующих неденежных
операций:
-   прибыль/убытки от пересчета финансовых вложений, имеющих
рыночную стоимость, в сумме 215 млн. рублей, в том числе убыток по акциям ОАО
«Интер РАО ЕЭС» на сумму 533 млн. рублей;
-   расход (нетто) по резервам по сомнительной дебиторской
задолженности в размере 1 252 млн. рублей.
По данным энергохолдинга, снижение показателя было обусловлено более высоким
темпом роста себестоимости к росту выручки за 9 месяцев 2014 года по сравнению
с периодом 9 месяцев 2013г. (12% к 1% соответственно), что привело к снижению
валовой прибыли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В результате показатель EBITDA снизился по сравнению с аналогичным периодом
2013 года на 7% и составил 44 621 млн. рублей.
Финансовые результаты ОАО «РусГидро» за 9 месяцев 2014 года (в млн.
рублей)







9М/14


9М/13


Изм.


3 кв/14


3 кв/13


Изм.




Выручка


81 943


81 009


1%


26 517


26 832


-1%




Себестоимость


(46 980)


(41 798)


12%


(17 747)


(15 279)


16%




Валовая прибыль


34 963


39 211


-11%


8 770


11 553


-24%




EBITDA1


44 621


48 055


-7%


12 035


14 530


-17%




Чистая прибыль


27 309


27 652


-1%


5 309


8 093


-34%




Чистая прибыль (скорр.)2


29 692


32 324


-9%


7 464


9 022


-17%




1 Показатель EBITDA рассчитан как валовая прибыль без
учета амортизации.
2 Показатель чистой прибыли скорректирован на результат
от переоценки финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость,
создание/восстановление резервов под обесценение финансовых вложений и прочих
активов, а также резервов по сомнительной дебиторской задолженности и прочих
резервов, оценочные обязательства по условным фактам хозяйственной деятельности
Общества. Данный показатель получен расчетным методом, не содержится в
официальной отчетности и приведен в справочных целях.
Выручка
За 9 месяцев 2014 года выручка от реализации товаров, работ и услуг осталась
практически на уровне аналогичного периода 2013 года (+ 1% или 934 млн. руб.) и
составила 81 943 млн. В РусГидро в числе основных факторов, повлиявших на
изменение выручки, называют:
-        снижение фактической выработки
ГЭС и полезного отпуска электроэнергии в результате: a) маловодного паводкового
сезона на ГЭС Дальнего Востока с июля по сентябрь 2014 года на фоне повышенных
запасов воды в водохранилищах на начало года; б) сниженного (ниже нормы)
относительно среднемноголетних значений притока воды в водохранилища
Волжско-Камского каскада; в) снижения водности на реках Сибири относительно
среднемноголетних значений в 3-м квартале 2014; г) работы ГЭС в ОЭС Юга в
условиях средней или ниже средней водности;
-   увеличение цен на РСВ второй ценовой зоны в основном за
счет снижения выработки ГЭС;
-   увеличение цены продажи на РСВ первой ценовой зоны за
счет индексации цен на топливо;
-   увеличение цены продажи мощности на КОМ для ГЭС первой
ценовой зоны за счет индексации на величину индекса потребительских цен;
-   увеличение цены продажи мощности на КОМ для ГЭС второй
ценовой зоны за счет «либерализации» рынка мощности для ГЭС с 1 мая 2014 года
(Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.04.2014 № 374 «О внесении
изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности в части
особенностей участия на оптовом рынке субъектов электроэнергетики, владеющих
гидроэлектростанциями, расположенными во второй ценовой зоне оптового рынка» с
1.05.2014 г. по 31.12. 2015 г. мощность ГЭС, расположенных во второй ценовой
зоне, продается по итогам КОМ по цене продажи мощности по регулируемым
договорам в объеме 35% объема мощности, продаваемого по итогам КОМ. Фактическое
снижение цены продажи мощности в КОМ обусловлено снижением тарифа Филиала ОАО
«РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» во втором полугодии
2013 года: с величины 86 825,85 руб./МВт до величины 35 955,02 руб./МВт);
-   индексация регулируемых тарифов на электрическую энергию
и мощность.
Выручка (млн. рублей)







9М/14


9М/13


Изм.


3 кв/14


3 кв/13


Изм.




Продажа электроэнергии


59 074


59 128


0%


18 999


20 065


-5%




Продажа мощности


21 929


21 454


2%


7 226


6 639


9%




Прочая выручка


940


427


120%


292


128


128%




ИТОГО


81 943


81 009


1%


26 517


26 832


-1%




Себестоимость продаж
Себестоимость продаж за 9 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличилась на 12% и составила 46 980 млн. рублей.
Себестоимость (млн. рублей)





9М/14


9М/13


Изм.


3 кв/14


3 кв/13


Изм.




Покупная электроэнергия и мощность


13 287


11 854


12%


4 844


4 592


5%




Амортизация


9 658


8 844


9%


3 265


2 976


10%




Фонд оплаты труда


5 344


3 893


37%


2 792


1 527


83%




Налог на имущество


4 492


4 147


8%


1 495


1 385


8%




Расходы на техобслуживание и ремонт


2 262


2 088


8%


1 009


837


21%




Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и
мощности


2 081


1 979


5%


694


693


0%




Прочие услуги, предоставленные третьими сторонами


1 551


1 239


25%


786


552


42%




Расходы на охрану


1 238


1 068


16%


418


362


15%




Прочие налоги и взносы от фонда оплаты труда


1 110


895


24%


418


282


48%




Оценочные
обязательства              


912


1 113


-18%


378


457


-17%




Расходы на страхование


859


833


3%


315


301


5%




Расходы по договорам аренды


818


761


7%


274


249


10%




Плата за пользование водными объектами


666


736


-10%


203


239


-15%




Расходы по договорам лизинга


597


834


-28%


112


269


-58%




Прочие расходы


2 105


1 514


39%


744


558


33%




ИТОГО


46 980


41 798


12%


17 747


15 279


16%




Основными факторами изменения себестоимости за 9 месяцев 2014 года
стали:
-  увеличение объемов потребления электроэнергии (на 461 млн. кВтч
или 515 млн. рублей) Загорской ГАЭС в связи запуском после плановой остановки
для проведения работ по демонтажу временной земляной перемычки (временной
плотины) в нижнем бассейне Загорской ГАЭС-2;
-  увеличение амортизации и налога на имущество в результате ввода
в эксплуатацию новых объектов основных средств, в том числе в ходе
восстановления Саяно-Шушенской ГЭС;
-  увеличение объема электроэнергии, приобретенной для перепродажи
на фоне роста цен покупки;
-  рост оплаты труда сотрудников, взносов от фонда оплаты труда и
расходов на страхование физических лиц в связи с: а) индексацией заработной
платы работников филиалов в соответствии с коллективным договором и отраслевым
тарифным соглашением; б) ростом численности оперативного персонала в филиалах
за счет присоединения ГЭС; в) ростом численности производственного персонала в
связи с  созданием в филиалах групп по сопровождению энергорынка и
передачей функционала по оперативно-диспетчерскому  управлению в части
управления функционирования устройств релейной защиты и автоматики от ОАО «СО
ЕЭС»; г) увеличением на 10%  базы для начисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды; д) единовременным премированием работников
Общества по итогам исполнения трехлетней Программы повышения эффективности
операционной и инвестиционной деятельности.
-  ростом расходов на охрану в связи присоединением трех малых
ГЭС.
Основные показатели финансового положения на 30 сентября 2014
года:
Общая величина активов ОАО «РусГидро» по состоянию на 30 сентября 2014 года
увеличилась на 29 582 млн. рублей – или на 4% по сравнению с величиной активов
на 31 декабря 2013 года и составила 845 791 млн. рублей.
Рост активов в январе-сентябре 2014 года наблюдался, преимущественно, в
части долгосрочных финансовых вложений, что связано с приобретением акций
дочерней компании «ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на сумму 8 288 млн. рублей, а
также ДЗО Дальнего Востока (находящиеся в доверительном управлении ОАО «РАО ЭС
Востока»), в том числе:
-   ОАО «Благовещенская ТЭЦ» на сумму 6 301 млн.
рублей;
-   ОАО «Якутская ГРЭС-2» на сумму 3 735 млн.
рублей.
Общий объем обязательств Компании на 30 сентября 2014 года составил 130 694
млн. рублей по сравнению с 191 787 млн. рублей на 31 декабря 2013 года.
Снижение показателя произошло, в основном, за счет уменьшения задолженности
перед приобретателями акций Общества в рамках дополнительной эмиссии после
регистрации изменений суммы уставного капитала (Свидетельство о регистрации
Изменений в Устав от 28.01.2014 г.). Кредитный портфель Компании увеличился с
начала года на 4% до 106 620 млн. рублей, долгосрочные заемные средства
составили 98% от общего кредитного портфеля.
Собственный капитал компании за январь-сентябрь 2014 года вырос на 15% и
составил 715 024 млн. рублей по сравнению с 624 345 млн. рублей
на начало года.

Источник: http://www.bigpowernews.ru Вернуться к списку